重庆市星空体育网址入口官网2023年财政预算执行情况和
2024年财政预算草案的报告
——2024年2月4日在星空体育网址入口官网第十九届人民代表大会第五次会议上
重庆市星空体育网址入口官网财政局
各位代表:
根据《预算法》有关规定和区人大常委会安排,受区人民政府委托,现将星空体育网址入口官网2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查,并请各位政协委员提出意见。
一、2023年预算执行情况
2023年,全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和市委六届二次、三次、四次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,统筹好发展和安全,着力推动高质量发展。我们坚定拥护“两个确立”,坚决做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,严格落实区委、区政府工作部署,严格执行区人大预算决议,以奋力打造“红岩先锋”变革型财政组织为抓手,围绕党建统领“三项重点任务”工作机制,唯实争先、踔厉奋发,突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向,实施好积极的财政政策,统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作,打好稳增长、促投资、调结构、保民生、防风险组合拳,推动经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入完成655,185万元,同比增长15.3%,完成年初预算的113.6%。其中,税收收入503,004万元,同比增长27.4%。非税收入152,181万元,同比下降12.1%。加上上级补助、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转后,收入总计1,370,998万元。
全区一般公共预算支出970,770万元,同比增长6.7%,完成年初预算的112%。加上债务还本支出、上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年后,支出总计1,370,998万元。主要大类支出项目执行情况:一般公共服务支出75,394万元,同比增长1.4%;公共安全支出68,210万元,同比增长1.9%;教育支出184,952万元,同比增长1.3%;科学技术支出20,136万元,同比增长8.3%;文化旅游体育与传媒支出6,452万元,同比持平;社会保障和就业支出121,108万元,同比增长15.4%;卫生健康支出91,203万元,同比下降7.8%;节能环保支出26,093万元,同比增长31%;城乡社区支出175,457万元,同比增长22%;农林水支出38,808万元,同比增长4.9%;交通运输支出4,636万元,同比增长78.2%;资源勘探工业信息等支出66,653万元,同比下降4.3%;自然资源海洋气象等支出3,031万元,同比增长14.2%;住房保障支出43,090万元,同比增长17.4%;灾害防治及应急管理支出6,103万元,同比下降5.9%;债务付息及发行费用支出31,352万元,同比下降5%。
(二)政府性基金预算执行情况
全区无政府性基金预算收入。加上上级补助、债务转贷收入、上年结转后,收入总计1,360,447万元。
全区政府性基金预算支出976,758万元,同比下降13%,完成年初预算的382.7%。加上债务还本支出、结转下年、上解支出后,支出总计1,360,447万元。收支相抵,全区政府性基金预算收支平衡。
(三)国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营预算收入20,223万元,同比下降6.9%,完成年初预算的101.1%,全部调入到一般公共预算收入。
(四)全年总财力及总支出情况
2023年总财力2,657,764万元,总支出1,947,528万元,安排预算稳定调节基金51,725万元,债务还本支出474,222万元,一般公共预算结转65,100万元,政府性基金预算结转119,189万元。
(五)地方政府债务情况
2023年末,全区政府债务余额3,018,222万元,在核定的政府债务限额之内。按类型分,一般债务余额1,139,322万元,专项债务余额1,878,900万元。
2023年,全区发行政府债券654,322万元。其中,新增债券486,822万元,主要用于:科教文卫社会事业、市政和产业园区基础设施、偿还存量债务等。再融资债券167,500万元,用于偿还到期政府债务。全区政府债务还本付息支出257,348万元。其中,偿还本金167,500万元,兑付利息89,848万元。
总的来看,全区政府债券资金依法用于公益性项目建设、存量到期债务偿还,偿债资金来源落实,按时足额还本付息,没有出现偿付风险,政府债务风险总体可控。
二、2023年财政工作情况
(一)主要政策落实及重点工作开展情况
1.财政政策加力提效,在“保重点”推进高质量发展上践行“财政担当”。
聚焦稳进增效,稳经济、谋创新、促协同、强融合,全力巩固经济回升向好态势。
支持强企政策落地加快经济企稳恢复提振。投入34,154万元,加大产业扶持力度,惠及企业358家,项目302个;落实税费支持政策,全年减免缓共计208,957万元,切实减轻企业负担;建立总规模为5,000万元的中小微企业信贷支持资金池,协助新增“专精特新”信用贷7,730万元、中小制造业企业抵押增值贷3,000万元,积极争取普惠金融发展专项资金1,400余万元,协同助力经济发展,有效激发市场活力;健全产业扶持政策,优化政府采购服务,严格落实中小微企业采购比例政策,全年中小微企业采购份额达84%。
支持创新驱动发展加快科技人才强区建设。投入9,700万元,支持重庆脑与智能科学中心等科技创新项目;投入5,000万元,支持推进“江南菁英”人才计划,严格落实“鸿雁计划”和博士后人才引进政策。
支持做靓功能名片加快重点区域协调发展。投入60,000万元,支持功能板块协同发展,推动南坪现代服务业集聚区、大南山区域和重庆东站等片区协同发展;每年投入3,704万元,推进与石柱县多领域合作,促进两区县协同发展;投入1,500万元,推进“两江四岸”提升工程建设。
支持城市品质提升加快城乡融合发展格局。投入58,592万元,支持老旧小区改造等城市更新项目;整合资金33,000万元、争取城乡融合发展先行示范区建设资金5,000万元,用于推进乡村全面振兴,支持农业产业发展和农村基础设施建设;投入8,500万元,推进长生河(苦竹溪)流域系统综合治理工程建设;投入长江经济带绿色发展资金13,882万元,支持生态环境综合整治和雨污分流改造,有效提高长江南岸段寸滩国家考核断面水质。
2.多措并举组织财力,在“防风险”推动高标准化债上彰显“财政作为”。
聚焦除险清患,稳收入、抓财力、保底线、化债务,不断筑牢安全发展坚固屏障。
抓财税目标实现稳预期。坚持稳中求进,围绕全年财政收入增长目标,积极应对复杂形势变化和风险挑战,强化收入形势研判、预测和调度,细化征管措施,全力抓好财政收入,一般公共预算收入总量和增速分别排主城九区第3位、第4位;税收总量和增速分别排主城九区第2位、第1位,有效稳住了收入基本盘。
抓综合财力平衡防变色。全力向上争取转移支付和上级政策支持,加快土地出让收入返还时效,共争取上级补助资金和土地结算资金1,206,000万元。加大“三资”统筹力度,积极盘活存量资金和闲置资产,增加可用财力70,000万元,有力保障财政经济平稳运行。
抓财政资金提效保底线。完善集中财力办大事工作机制,建立过“紧日子”常态长效机制,持续降低行政运行成本,压减非急需非刚性项目支出8,400万元,优化支出结构,尽力保障教育、卫生、生态环保、城市管理等重点领域支出621,002万元。完善资金使用监控等配套制度,监督单位切实用好财政资金。
抓债务化解攻坚去风险。认真落实党中央、国务院重大决策部署,坚决打好债务风险防范化解攻坚战,制定了全区总体化债方案。千方百计增收,有效盘活“三资”,实现资产盘活收入85,000万元;多措并举节流,从严从紧压减行政支出,推进债务置换,实行项目分类管控,减少财政资金需求,确保全区债务平稳接续,风险可控。
3.社会事业保障有力,在“惠民生”创造高品质生活上传递“财政温度”。
聚焦惠民有感,稳就业、增福祉、强教育、固医保,切实提高人民群众幸福指数。
坚持就业优先战略。投入20,154万元,确保各项政策落地生效,主要用于加强就业示范项目创建、推动“就在山城·渝创渝新”等项目建设、落实社保补贴和公益性岗位补贴等,惠及人员28,720人次。
全力增进民生福祉。统筹资金54,000万元,全力支持南坪街道后堡片区六处老旧小区改造等十大民生实事项目;投入4,008万元,健全普惠性养老服务政策体系;投入8,304万元,落实社会救助责任;投入2,250万元,保障残疾人权益。
促进教育均衡发展。全年教育投入279,400万元,确保教育“两个只增不减”;统筹资金23,000万元,支持“公参民”改革平稳推进;筹集资金118,400万元,加强广阳湾珊瑚中学等教育基础设施建设;投入22,400万元,支持教育优质均衡发展区创建。
加强医疗卫生保障。投入28,893万元,加强疫情防控资金保障;投入54,394万元,健全公共卫生体系;投入3,498万元提高医疗保障水平,居民医保财政补助标准提高至640元/人。
4.财政管理守正创新,在“促改革”实现高效能治理上贡献“财政力量”。
聚焦改革求变,抓数改、重改革、强管理、促稳定,持续提升财政治理综合效能。
有力推进数字财政建设。加快推进以预算一体化为基础的财政数字化改革,加固安全防护系统,提升预算管理规范化、标准化、安全化、数字化水平。
不断深化财政管理改革。推动体系重构,全面推行“赛马比拼”创优争先发展机制,大力推进新时代“红岩先锋”变革型财政组织建设;着力加强基层政权保障,财政运行效能显著提升;强化预算管理,坚决落实党委政府过“紧日子”要求,更加注重绩效管理和资金使用时效,全年统筹收回各类财政资金24,093万元;优化财政体制,推动财力下沉,激发镇街发展活力;夯实服务举措,做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”工作,累计发放资金20,000万元,惠及2.77万人和127个集体组织。
全面规范全区财务管理。认真开展全区财经秩序、预算绩效、资产资源等专项核查,着力规范财务日常管理和财务报销,整改问题31个,金额85,500万元,严肃了财经纪律。
促进社会治理能力提升。投入18,303万元,大力支持平安建设;投入400万元,保障应急队伍建设,有力提升应急处突能力;落实资金5,000万元,做好“保交楼”工作,全力促进社会稳定。
(二)落实区人大预算决议和服务代表委员情况
2023年,全区财政严格执行《预算法》《预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》各项规定,依法接受区人大监督,严格按照区第十九届人民代表大会第三次会议批准的财政预算和区十九届人大常委会第十九次、第二十一次会议批准的预算调整方案办理,认真执行各项财政收支预算。向区人大专题报告全区国有资产管理情况、政府债务管理情况等。积极配合做好人大预算联网监督工作,加强数据推送和运用。针对代表委员们提出的宝贵建议和提案,区财政局高度重视、主动沟通、充分吸纳、及时转化,2023年办理人大代表建议、政协委员提案共41件,办理时效和落实情况满意率均为100%。
在看到成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财经形势依然严峻复杂,财政工作面临不少问题,主要是:组织收入难度高,刚性支出增长快,风险管控压力大,预算绩效待提升,财会监督需强化。我们高度重视这些问题,更加精准落实财政经济政策,高效统筹发展和安全,持续保障和改善民生,为全区经济社会高质量发展提供有力保障。
三、2024年工作安排
2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划的关键之年,是推进现代化新南岸建设的重要之年,是推动“三攻坚一盘活”改革的奋斗之年,做好财政工作意义重大。
(一)2024年财政收支形势总体预判
总体来看,财政收入初步显现出恢复性增长态势,财政支出稳定增长,发展动能不断积蓄,但经济恢复的基础尚不牢固,财政收支运行仍然存在诸多不确定因素,财政“紧平衡”态势仍将持续。
(二)2024年预算编制指导思想和财政工作总体要求
预算编制指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,全面落实市委六届二次、三次、四次全会和市委经济工作会议部署,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破的工作总基调,突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企的工作导向,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,以科技创新引领现代化产业体系建设,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,增进民生福祉,保持社会稳定,加快建设现代化新南岸。
财政工作的总体要求:强化重点领域支出保障,坚决把保障重点支出贯穿预算编制全流程各方面,坚持把落实党中央、国务院决策部署,市委市政府以及区委区政府工作安排作为首要任务,集中财力办大事,统筹服务好全区经济社会发展大局。严格落实党政机关过“紧日子”的要求,除“三保”等重点刚性支出外,2024年项目支出预算综合压减15%。充分发挥财政政策效能,严格落实财税政策,大力优化支出结构,加大“三资”统筹,强化预算绩效管理,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督、结果运用全过程。
(三)2024年财政重点支出方向
1.支持国家重大战略。围绕成渝双城经济圈、西部陆海新通道等项目建设,积极争取上级支持,集中统筹财力,加强保障力度,继续发挥好财政支撑作用,助力全区经济社会高质量发展。
2.支持现代产业体系。加强资金统筹,用好用活财政扶持政策,围绕全市“416”科技创新战略布局,在发展新质生产力、助力建设具有全国影响力的科技创新中心上持续用力。坚持“应享尽享”,有效压缩政策兑现时效和成本。围绕数字重庆建设,根据全区统一部署,做好相关数据支持和财力保障。
3.支持乡村全面振兴。落实“五个振兴”要求,保持政策和资金总体稳定,严守不发生规模性返贫,坚守耕地保护“三条底线”。积极培育特色优势产业,进一步加强农村基础设施建设,优化农村公共服务,切实改善农村人居环境,持续推进城乡融合发展。
4.支持生态环境保护。打好长江保护修复攻坚战,推进“两岸青山·千里林带”建设,加强森林防火安全,完善生态保护补偿制度,强化农村面源污染治理,统筹生态保护修复和系统治理。
5.支持保障和改善民生。兜住民生底线,强化社会保障。坚持就业优先,确保重点群体就业稳定。坚持尽力而为、量力而行原则,注重绩效,统筹资金积极推进教育、卫生和文化旅游等社会事业发展。
(四)2024年财政管理改革工作
1.推动“三攻坚一盘活”改革。围绕激发资产效能,组织开展清产核资,建立健全资产台账,实现资产有效盘活,形成规范运营、保值增值的国有资产管理体系。
2.完善镇级财政管理体制。完善镇街发展经济激励机制,促进全域财源建设。全面理清区级部门与镇街各项财政事权,合理划分支出责任。优化区对镇级转移支付机制,促进镇(街)可持续发展。
3.推进数字财政建设应用。以预算一体化系统为依托,加快系统整合,积极推进“财政智管”试点应用,提高财政现代化治理能力,持续推动财政数字化改革迭代升级。
4.健全过“紧日子”长效机制。深化节约型机关建设,把严把紧预算关口,完善项目支出标准体系,有效压减一般性支出和非急需非刚性支出,优化财政支出结构,优先保障“三保”支出,把钱花在刀刃上,压紧压实责任、层层传导压力,确保财政持续平稳健康运行,为经济社会发展提供有力保障。
5.强化预算绩效管理。树立综合绩效理念,推动预算和绩效深度融合,实现财政资金经济效益、社会效益、生态效益协调统一。完善重大项目立项绩效评估机制,继续加大绩效运行监控和绩效评价力度,强化绩效结果运用,优化项目设置和预算规模,提升财政资源配置效率。
6.加力推进财会监督。完善财会监督体系和工作机制,建立健全财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督的财会监督体系,切实提升财会监督效能。聚焦重大决策部署,针对财政财务会计等领域存在的突出问题,加大监督广度和力度,强化通报问责和处理处罚,进一步严肃财经纪律。
7.严控政府债务风险。加强跨部门协同协作,压实各方责任,规范举债融资行为,坚决遏制新增隐性债务。加强债务变动统计监测,定期排查债务违约风险隐患,确保不断链、不“爆雷”。
四、2024年预算草案
(一)全区一般公共预算
全区一般公共预算收入预计593,800万元,同口径增长6%。其中,税收收入预计448,800万元,同口径增长10%。加上上级提前下达转移支付、债务转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转,品迭上解支出后,累计财力883,589万元。
全区一般公共预算支出拟安排849,569万元,同比下降2%。主要支出项目预算安排:一般公共服务支出69,139万元,同比下降1.2%;公共安全支出68,500万元,同比增长2.7%;教育支出186,150万元,同比增长0.1%;科学技术支出15,500万元,同比增长0.6%;文化旅游体育与传媒支出6,460万元,同比增长0.1%;社会保障和就业支出87,880万元,同比增长2.2%;卫生健康支出76,000万元,同比增长0.4%;节能环保支出18,000万元,同比增长5.3%;城乡社区支出133,686万元,同比下降15.0%;农林水支出25,100万元,同比增长0.4%;交通运输支出5,500万元,同比增长37.5%;资源勘探工业信息等支出60,000万元,同比下降6.7%;自然资源海洋气象等支出2,620万元,同比下降44.3%;住房保障支出37,800万元,同比增长17.8%;灾害防治及应急管理支出5,276万元,同比增长5.5%。
(二)全区政府性基金预算
全区政府性基金预算收入包括上级提前下达转移支付、债务转贷收入、上年结转等,收入总计451,591万元。
全区政府性基金预算支出拟安排369,991万元,加上上解支出、债务还本支出等81,600万元,支出总计451,591万元。
(三)全区国有资本经营预算
全区国有资本经营预算收入预期20,000万元,加上上级提前下达转移支付259万元后,收入总计20,259万元,拟调入一般公共预算收入20,000万元,安排支出259万元。
(四)地方政府债券发行计划和还本付息安排
2024年,全区政府债务还本支出拟安排3,780万元,付息支出拟安排102,015万元。待财政部正式下达2024年全年新增政府债务限额、批准再融资债券发行计划后,全区政府债券发行计划和支出安排将相应做出调整。
各位代表!做好2024年财政工作,责任重大,任务艰巨,使命光荣!全区财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在区委、区政府的坚强领导下,主动接受区人大的监督,认真听取区政协的意见建议,唯实争先、拼搏奋进,以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当,扎扎实实做好财政各项工作,确保把党的二十大精神全面落实在南岸大地上,为全面建设社会主义现代化新南岸作出更大贡献!
附件:1.2023年星空体育网址入口官网一般公共预算收入执行表
2.2023年星空体育网址入口官网一般公共预算支出执行表
3.2023年星空体育网址入口官网一般公共预算收支执行表
4.2023年星空体育网址入口官网一般公共预算本级支出执行表
5.2023年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付收支执行表
6.2023年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出执行表(分地区)
7.2023年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出执行表(分项目)
8.2023年星空体育网址入口官网政府性基金预算收支执行表
9.2023年星空体育网址入口官网政府性基金预算本级支出执行表
10.2023年星空体育网址入口官网政府性基金预算转移支付收支执行表
11.2023年星空体育网址入口官网国有资本经营预算收支执行表
12.2023年星空体育网址入口官网社会保险基金预算收支执行表
13.2023年星空体育网址入口官网社会保险基金预算结余执行表
14.2024年星空体育网址入口官网一般公共预算收支预算表
15.2024年星空体育网址入口官网一般公共预算本级支出预算表
16.2024年星空体育网址入口官网一般公共预算本级支出预算表(按功能分类科目的基本支出和项目支出)
17.2024年星空体育网址入口官网一般公共预算本级基本支出预算表(按经济分类科目)
18.2024年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付收支预算表
19.2024年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出预算表(分地区)
20.2024年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出预算表(分项目)
21.2024年星空体育网址入口官网政府性基金预算收支预算表
22.2024年星空体育网址入口官网政府性基金预算本级支出预算表
23.2024年星空体育网址入口官网政府性基金预算转移支付收支预算表
24.2024年星空体育网址入口官网国有资本经营预算收支预算表
25.2024年星空体育网址入口官网社会保险基金预算收支预算表
26.2024年星空体育网址入口官网社会保险基金预算结余预算表
27.星空体育网址入口官网2023年地方政府债务限额及余额情况表
28.星空体育网址入口官网2023年和2024年地方政府一般债务余额情况表
29.星空体育网址入口官网2023年和2024年地方政府专项债务余额情况表
30.星空体育网址入口官网地方政府债券发行及还本付息情况表
31.南岸区2024年地方政府债务限额提前下达情况表
32.南岸区本级2024年年初新增地方政府债券资金安排表
33.2024年星空体育网址入口官网“三公”经费预算汇总表
34.名词解释
附件1
2023年星空体育网址入口官网一般公共预算收入执行表
单位:万元
项目 |
2022年决算数 |
2023年执行数 |
执行数为上年 决算数的% |
收入合计 |
568,019 |
655,185 |
115.3% |
一、税收收入 |
394,791 |
503,004 |
127.4% |
增值税 |
110,610 |
142,065 |
128.4% |
企业所得税 |
54,934 |
42,447 |
77.3% |
个人所得税 |
19,967 |
18,619 |
93.2% |
资源税 |
21 |
101 |
481.0% |
城市维护建设税 |
28,757 |
33,868 |
117.8% |
房产税 |
16,688 |
17,294 |
103.6% |
印花税 |
19,025 |
22,319 |
117.3% |
城镇土地使用税 |
31,757 |
33,947 |
106.9% |
土地增值税 |
59,885 |
108,431 |
181.1% |
耕地占用税 |
7,593 |
6,190 |
81.5% |
契税 |
45,362 |
77,727 |
171.3% |
环境保护税 |
190 |
141 |
74.2% |
其他税收收入 |
2 |
-145 |
-7250.0% |
二、非税收入 |
173,228 |
152,181 |
87.9% |
专项收入 |
28,638 |
33,031 |
115.3% |
行政事业性收费收入 |
2,366 |
2,484 |
105.0% |
罚没收入 |
9,868 |
17,985 |
182.3% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
121,902 |
92,881 |
76.2% |
捐赠收入 |
5,061 |
205 |
4.1% |
政府住房基金收入 |
156 |
156 |
100.0% |
其他收入 |
5,237 |
5,439 |
103.9% |
注:由于四舍五入因素,部分分项加和与总数可能略有差异,下同。
附件2
2023年星空体育网址入口官网一般公共预算支出执行表
单位:万元
项目 |
2022年决算数 |
2023年执行数 |
执行数为上年 决算数的% |
支出合计 |
910,071 |
970,770 |
106.7% |
一、一般公共服务支出 |
74,344 |
75,394 |
101.4% |
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
2,349 |
1,724 |
73.4% |
四、公共安全支出 |
66,931 |
68,210 |
101.9% |
五、教育支出 |
182,617 |
184,952 |
101.3% |
六、科学技术支出 |
18,590 |
20,136 |
108.3% |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6,455 |
6,452 |
100.0% |
八、社会保障和就业支出 |
104,949 |
121,108 |
115.4% |
九、卫生健康支出 |
98,878 |
91,203 |
92.2% |
十、节能环保支出 |
19,917 |
26,093 |
131.0% |
十一、城乡社区支出 |
143,815 |
175,457 |
122.0% |
十二、农林水支出 |
36,997 |
38,808 |
104.9% |
十三、交通运输支出 |
2,601 |
4,636 |
178.2% |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
69,612 |
66,653 |
95.7% |
十五、商业服务业等支出 |
2,526 |
3,852 |
152.5% |
十六、金融支出 |
640 |
2,498 |
390.3% |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,654 |
3,031 |
114.2% |
十九、住房保障支出 |
36,689 |
43,090 |
117.4% |
二十、粮油物资储备支出 |
|
10 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
6,484 |
6,103 |
94.1% |
二十二、其他支出 |
|
2 |
|
二十三、债务付息支出 |
33,011 |
31,352 |
95.0% |
二十四、债务发行费用支出 |
12 |
6 |
50.0% |
— 1 —
附件3
2023年星空体育网址入口官网一般公共预算收支执行表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为 上年决算 数的% |
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为 上年决算 数的% |
总计 |
1,015,424 |
1,275,946 |
1,370,998 |
103.4% |
总计 |
1,015,424 |
1,275,946 |
1,370,998 |
103.4% |
本级收入合计 |
576,500 |
613,460 |
655,185 |
115.3% |
本级支出合计 |
866,924 |
989,024 |
970,770 |
106.7% |
一、税收收入 |
454,000 |
463,460 |
503,004 |
127.4% |
一、一般公共服务支出 |
70,000 |
70,000 |
75,394 |
101.4% |
增值税 |
137,758 |
137,758 |
142,065 |
128.4% |
二、外交支出 |
|
|
|
|
企业所得税 |
65,000 |
65,000 |
42,447 |
77.3% |
三、国防支出 |
2,870 |
1,750 |
1,724 |
73.4% |
个人所得税 |
24,000 |
24,000 |
18,619 |
93.2% |
四、公共安全支出 |
66,686 |
70,500 |
68,210 |
101.9% |
资源税 |
30 |
30 |
101 |
481.0% |
五、教育支出 |
185,919 |
184,450 |
184,952 |
101.3% |
城市维护建设税 |
34,000 |
34,000 |
33,868 |
117.8% |
六、科学技术支出 |
15,400 |
18,800 |
20,136 |
108.3% |
房产税 |
17,000 |
17,000 |
17,294 |
103.6% |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6,455 |
6,400 |
6,452 |
100.0% |
印花税 |
23,000 |
23,000 |
22,319 |
117.3% |
八、社会保障和就业支出 |
86,000 |
117,000 |
121,108 |
115.4% |
城镇土地使用税 |
33,000 |
33,000 |
33,947 |
106.9% |
九、卫生健康支出 |
75,676 |
97,100 |
91,203 |
92.2% |
土地增值税 |
65,000 |
74,460 |
108,431 |
181.1% |
十、节能环保支出 |
17,100 |
20,000 |
26,093 |
131.0% |
耕地占用税 |
9,000 |
9,000 |
6,190 |
81.5% |
十一、城乡社区支出 |
157,340 |
223,206 |
175,457 |
122.0% |
契税 |
46,000 |
46,000 |
77,727 |
171.3% |
十二、农林水支出 |
25,000 |
37,500 |
38,808 |
104.9% |
环境保护税 |
210 |
210 |
141 |
74.2% |
十三、交通运输支出 |
4,000 |
5,100 |
4,636 |
178.2% |
其他税收收入 |
2 |
2 |
-145 |
-7250.0% |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
64,288 |
50,000 |
66,653 |
95.7% |
二、非税收入 |
122,500 |
150,000 |
152,181 |
87.9% |
十五、商业服务业等支出 |
3,395 |
3,800 |
3,852 |
152.5% |
专项收入 |
25,000 |
33,000 |
33,031 |
115.3% |
十六、金融支出 |
400 |
2,500 |
2,498 |
390.3% |
行政事业性收费收入 |
2,000 |
2,400 |
2,484 |
105.0% |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
罚没收入 |
9,000 |
17,500 |
17,985 |
182.3% |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4,700 |
3,100 |
3,031 |
114.2% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
83,900 |
92,000 |
92,881 |
76.2% |
十九、住房保障支出 |
32,089 |
27,000 |
43,090 |
117.4% |
捐赠收入 |
1,200 |
- |
205 |
4.1% |
二十、粮油物资储备支出 |
|
10 |
10 |
|
政府住房基金收入 |
100 |
100 |
156 |
100.0% |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
5,000 |
6,200 |
6,103 |
94.1% |
其他收入 |
1,300 |
5,000 |
5,439 |
103.9% |
二十二、预备费 |
10,000 |
10,000 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
34,600 |
34,600 |
31,352 |
95.0% |
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
6 |
6 |
6 |
50.0% |
转移性收入合计 |
438,924 |
662,486 |
715,813 |
94.4% |
转移性支出合计 |
148,500 |
286,922 |
400,228 |
96.2% |
一、上级补助收入 |
186,852 |
219,892 |
272,996 |
66.2% |
一、上解上级支出 |
60,000 |
60,000 |
56,481 |
111.2% |
二、下级上解收入 |
|
|
|
|
二、调出资金 |
|
|
|
|
三、动用预算稳定调节基金 |
44,000 |
71,000 |
71,000 |
177.5% |
三、债务还本支出 |
88,500 |
226,922 |
226,922 |
108.5% |
四、调入资金 |
20,000 |
20,000 |
20,223 |
75.7% |
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
五、地方政府债务收入 |
88,500 |
252,022 |
252,022 |
107.7% |
地方政府向国际组织借款还本支出 |
|
|
|
|
地方政府债券收入(新增) |
|
25,100 |
25,100 |
100.4% |
地方政府一般债务还本支出(再融资) |
88,500 |
226,922 |
226,922 |
108.5% |
地方政府债券收入(再融资) |
88,500 |
226,922 |
226,922 |
108.5% |
四、安排预算稳定调节基金 |
|
|
51,725 |
91.2% |
地方政府外债借款收入 |
|
|
|
|
五、债务转贷支出 |
|
|
|
|
六、上年结转 |
99,572 |
99,572 |
99,572 |
220.2% |
地方政府债券转贷支出(新增) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府债券转贷支出(再融资) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地方政府外债借款转贷支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、结转下年 |
|
|
65,100 |
65.4% |
注:1.本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
3.调整预算数是指根据预算法规定,经区人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数,下同。
— 1 —
附件4
2023年星空体育网址入口官网一般公共预算本级支出执行表
单位:万元
支出 |
执行数 |
本级支出合计 |
928,915 |
一般公共服务支出 |
61,468 |
人大事务 |
1,943 |
行政运行 |
1,444 |
人大会议 |
95 |
人大监督 |
143 |
代表工作 |
65 |
事业运行 |
157 |
其他人大事务支出 |
39 |
政协事务 |
1,593 |
行政运行 |
1,268 |
一般行政管理事务 |
32 |
政协会议 |
69 |
参政议政 |
56 |
事业运行 |
168 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
22,376 |
行政运行 |
5,117 |
一般行政管理事务 |
14,130 |
政务公开审批 |
618 |
信访事务 |
225 |
事业运行 |
1,659 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
627 |
发展与改革事务 |
3,643 |
行政运行 |
649 |
一般行政管理事务 |
2,578 |
社会事业发展规划 |
80 |
事业运行 |
306 |
其他发展与改革事务支出 |
30 |
统计信息事务 |
811 |
行政运行 |
244 |
专项统计业务 |
59 |
专项普查活动 |
275 |
统计抽样调查 |
110 |
事业运行 |
123 |
财政事务 |
1,671 |
行政运行 |
810 |
一般行政管理事务 |
605 |
财政委托业务支出 |
170 |
事业运行 |
86 |
税收事务 |
9,230 |
行政运行 |
7,180 |
一般行政管理事务 |
2,050 |
审计事务 |
286 |
审计业务 |
286 |
纪检监察事务 |
3,440 |
行政运行 |
2,809 |
一般行政管理事务 |
69 |
大案要案查处 |
230 |
派驻派出机构 |
36 |
巡视工作 |
80 |
事业运行 |
216 |
商贸事务 |
3,597 |
行政运行 |
561 |
一般行政管理事务 |
1,644 |
招商引资 |
369 |
事业运行 |
486 |
其他商贸事务支出 |
537 |
知识产权事务 |
200 |
其他知识产权事务支出 |
200 |
民族事务 |
198 |
行政运行 |
2 |
民族工作专项 |
196 |
档案事务 |
294 |
行政运行 |
260 |
一般行政管理事务 |
9 |
档案馆 |
13 |
其他档案事务支出 |
12 |
民主党派及工商联事务 |
448 |
行政运行 |
258 |
一般行政管理事务 |
114 |
参政议政 |
17 |
事业运行 |
59 |
群众团体事务 |
845 |
行政运行 |
354 |
一般行政管理事务 |
262 |
事业运行 |
171 |
其他群众团体事务支出 |
58 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,261 |
行政运行 |
629 |
一般行政管理事务 |
246 |
事业运行 |
257 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
129 |
组织事务 |
1,338 |
行政运行 |
683 |
一般行政管理事务 |
609 |
事业运行 |
46 |
宣传事务 |
1,996 |
行政运行 |
419 |
一般行政管理事务 |
980 |
事业运行 |
584 |
其他宣传事务支出 |
13 |
统战事务 |
537 |
行政运行 |
337 |
一般行政管理事务 |
20 |
事业运行 |
180 |
其他共产党事务支出 |
1,434 |
行政运行 |
691 |
一般行政管理事务 |
370 |
事业运行 |
130 |
其他共产党事务支出 |
243 |
网信事务 |
534 |
行政运行 |
164 |
一般行政管理事务 |
201 |
事业运行 |
169 |
市场监督管理事务 |
2,141 |
行政运行 |
991 |
市场主体管理 |
46 |
市场秩序执法 |
110 |
药品事务 |
269 |
质量安全监管 |
126 |
食品安全监管 |
433 |
其他市场监督管理事务 |
166 |
其他一般公共服务支出 |
1,652 |
其他一般公共服务支出 |
1,652 |
国防支出 |
1,724 |
国防动员 |
1,696 |
兵役征集 |
229 |
人民防空 |
1,273 |
民兵 |
174 |
其他国防动员支出 |
20 |
其他国防支出 |
28 |
其他国防支出 |
28 |
公共安全支出 |
67,942 |
公安 |
66,675 |
行政运行 |
44,356 |
一般行政管理事务 |
17,351 |
其他公安支出 |
4,968 |
司法 |
1,173 |
行政运行 |
499 |
一般行政管理事务 |
19 |
基层司法业务 |
124 |
普法宣传 |
10 |
公共法律服务 |
142 |
国家统一法律职业资格考试 |
33 |
社区矫正 |
147 |
法治建设 |
20 |
事业运行 |
51 |
其他司法支出 |
128 |
其他公共安全支出 |
94 |
其他公共安全支出 |
94 |
教育支出 |
184,949 |
教育管理事务 |
2,928 |
行政运行 |
482 |
一般行政管理事务 |
236 |
机关服务 |
2,210 |
普通教育 |
135,290 |
学前教育 |
7,471 |
小学教育 |
64,654 |
初中教育 |
32,713 |
高中教育 |
30,252 |
其他普通教育支出 |
200 |
职业教育 |
10,687 |
中等职业教育 |
10,687 |
特殊教育 |
2,115 |
特殊学校教育 |
2,115 |
进修及培训 |
3,100 |
教师进修 |
2,018 |
干部教育 |
1,082 |
教育费附加安排的支出 |
30,500 |
其他教育费附加安排的支出 |
30,500 |
其他教育支出 |
329 |
其他教育支出 |
329 |
科学技术支出 |
20,087 |
科学技术管理事务 |
614 |
行政运行 |
158 |
其他科学技术管理事务支出 |
456 |
技术研究与开发 |
5,365 |
科技成果转化与扩散 |
4,294 |
其他技术研究与开发支出 |
1,071 |
科学技术普及 |
7,128 |
科普活动 |
129 |
青少年科技活动 |
6,999 |
其他科学技术支出 |
6,980 |
其他科学技术支出 |
6,980 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5,894 |
文化和旅游 |
2,490 |
行政运行 |
660 |
一般行政管理事务 |
9 |
图书馆 |
307 |
群众文化 |
382 |
文化创作与保护 |
32 |
旅游宣传 |
72 |
文化和旅游管理事务 |
5 |
其他文化和旅游支出 |
1,023 |
文物 |
2,315 |
文物保护 |
1,341 |
博物馆 |
974 |
体育 |
476 |
运动项目管理 |
330 |
体育场馆 |
146 |
新闻出版电影 |
506 |
其他新闻出版电影支出 |
506 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
107 |
宣传文化发展专项支出 |
107 |
社会保障和就业支出 |
113,023 |
人力资源和社会保障管理事务 |
4,646 |
行政运行 |
2,167 |
一般行政管理事务 |
489 |
社会保险经办机构 |
311 |
引进人才费用 |
1,044 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
635 |
民政管理事务 |
1,686 |
行政运行 |
387 |
社会组织管理 |
40 |
行政区划和地名管理 |
6 |
基层政权建设和社区治理 |
739 |
其他民政管理事务支出 |
514 |
行政事业单位养老支出 |
55,052 |
行政单位离退休 |
4,825 |
事业单位离退休 |
15,507 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19,674 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15,046 |
就业补助 |
17,982 |
就业创业服务补贴 |
10,294 |
职业培训补贴 |
906 |
社会保险补贴 |
3,547 |
公益性岗位补贴 |
1,200 |
就业见习补贴 |
680 |
高技能人才培养补助 |
227 |
促进创业补贴 |
40 |
其他就业补助支出 |
1,088 |
抚恤 |
6,195 |
死亡抚恤 |
3,982 |
伤残抚恤 |
1,005 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
321 |
义务兵优待 |
496 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
22 |
烈士纪念设施管理维护 |
99 |
其他优抚支出 |
270 |
退役安置 |
8,921 |
退役士兵安置 |
1,014 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5,762 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
572 |
退役士兵管理教育 |
14 |
军队转业干部安置 |
1,504 |
其他退役安置支出 |
55 |
社会福利 |
2,038 |
儿童福利 |
257 |
老年福利 |
1,107 |
殡葬 |
373 |
养老服务 |
285 |
其他社会福利支出 |
16 |
残疾人事业 |
4,371 |
行政运行 |
149 |
一般行政管理事务 |
163 |
残疾人康复 |
779 |
残疾人就业 |
158 |
残疾人体育 |
228 |
残疾人生活和护理补贴 |
466 |
其他残疾人事业支出 |
2,428 |
最低生活保障 |
6,484 |
城市最低生活保障金支出 |
5,958 |
农村最低生活保障金支出 |
526 |
临时救助 |
524 |
临时救助支出 |
477 |
流浪乞讨人员救助支出 |
47 |
特困人员救助供养 |
705 |
城市特困人员救助供养支出 |
531 |
农村特困人员救助供养支出 |
174 |
其他生活救助 |
111 |
其他城市生活救助 |
99 |
其他农村生活救助 |
12 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
620 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
620 |
退役军人管理事务 |
972 |
行政运行 |
189 |
拥军优属 |
63 |
其他退役军人事务管理支出 |
720 |
其他社会保障和就业支出 |
2,716 |
其他社会保障和就业支出 |
2,716 |
卫生健康支出 |
88,209 |
卫生健康管理事务 |
2,889 |
行政运行 |
515 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,374 |
公立医院 |
5,479 |
综合医院 |
5,143 |
中医(民族)医院 |
302 |
精神病医院 |
6 |
妇幼保健医院 |
28 |
基层医疗卫生机构 |
7,285 |
城市社区卫生机构 |
4,767 |
乡镇卫生院 |
2,381 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
137 |
公共卫生 |
44,430 |
疾病预防控制机构 |
1,613 |
卫生监督机构 |
662 |
妇幼保健机构 |
550 |
精神卫生机构 |
337 |
基本公共卫生服务 |
12,288 |
重大公共卫生服务 |
25,189 |
其他公共卫生支出 |
3,791 |
中医药 |
19 |
中医(民族医)药专项 |
19 |
计划生育事务 |
4,155 |
计划生育服务 |
4,155 |
行政事业单位医疗 |
17,535 |
行政单位医疗 |
4,241 |
事业单位医疗 |
7,758 |
公务员医疗补助 |
546 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4,990 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3,019 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3,019 |
医疗救助 |
1,253 |
城乡医疗救助 |
1,171 |
其他医疗救助支出 |
82 |
优抚对象医疗 |
95 |
优抚对象医疗补助 |
95 |
医疗保障管理事务 |
1,511 |
行政运行 |
529 |
一般行政管理事务 |
329 |
信息化建设 |
554 |
医疗保障政策管理 |
45 |
医疗保障经办事务 |
16 |
事业运行 |
38 |
其他卫生健康支出 |
539 |
其他卫生健康支出 |
539 |
节能环保支出 |
26,087 |
环境保护管理事务 |
1,104 |
行政运行 |
925 |
一般行政管理事务 |
40 |
生态环境保护宣传 |
28 |
生态环境保护行政许可 |
9 |
其他环境保护管理事务支出 |
102 |
环境监测与监察 |
1,304 |
建设项目环评审查与监督 |
711 |
其他环境监测与监察支出 |
593 |
污染防治 |
8,857 |
大气 |
291 |
水体 |
5,009 |
固体废弃物与化学品 |
3,546 |
土壤 |
11 |
自然生态保护 |
9,250 |
生态保护 |
8,544 |
农村环境保护 |
5 |
生物及物种资源保护 |
701 |
天然林保护 |
43 |
森林管护 |
43 |
能源节约利用 |
116 |
能源节约利用 |
116 |
污染减排 |
166 |
生态环境执法监察 |
166 |
其他节能环保支出 |
5,247 |
其他节能环保支出 |
5,247 |
城乡社区支出 |
167,242 |
城乡社区管理事务 |
21,277 |
行政运行 |
4,336 |
一般行政管理事务 |
49 |
城管执法 |
3,906 |
其他城乡社区管理事务支出 |
12,986 |
城乡社区规划与管理 |
305 |
城乡社区规划与管理 |
305 |
城乡社区公共设施 |
17,613 |
其他城乡社区公共设施支出 |
17,613 |
城乡社区环境卫生 |
16,995 |
城乡社区环境卫生 |
16,995 |
建设市场管理与监督 |
353 |
建设市场管理与监督 |
353 |
其他城乡社区支出 |
110,699 |
其他城乡社区支出 |
110,699 |
农林水支出 |
33,764 |
农业农村 |
24,883 |
行政运行 |
586 |
事业运行 |
549 |
科技转化与推广服务 |
929 |
病虫害控制 |
26 |
农产品质量安全 |
5 |
稳定农民收入补贴 |
3 |
农业生产发展 |
1,956 |
农村合作经济 |
7 |
农产品加工与促销 |
192 |
农村社会事业 |
388 |
农业资源保护修复与利用 |
27 |
渔业发展 |
5 |
农田建设 |
264 |
其他农业农村支出 |
19,946 |
林业和草原 |
933 |
森林资源培育 |
683 |
森林资源管理 |
48 |
森林生态效益补偿 |
8 |
林业草原防灾减灾 |
114 |
其他林业和草原支出 |
80 |
水利 |
345 |
水利行业业务管理 |
186 |
水利工程运行与维护 |
42 |
防汛 |
117 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
33 |
农村基础设施建设 |
33 |
农村综合改革 |
1,960 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,960 |
普惠金融发展支出 |
146 |
农业保险保费补贴 |
6 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
140 |
其他农林水支出 |
5,464 |
其他农林水支出 |
5,464 |
交通运输支出 |
4,554 |
公路水路运输 |
4,326 |
行政运行 |
714 |
一般行政管理事务 |
49 |
公路建设 |
762 |
公路养护 |
1,287 |
公路和运输安全 |
80 |
公路运输管理 |
241 |
水路运输管理支出 |
848 |
其他公路水路运输支出 |
345 |
铁路运输 |
63 |
一般行政管理事务 |
63 |
车辆购置税支出 |
165 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
135 |
车辆购置税其他支出 |
30 |
资源勘探工业信息等支出 |
66,653 |
制造业 |
670 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
670 |
工业和信息产业监管 |
5,870 |
行政运行 |
583 |
一般行政管理事务 |
508 |
产业发展 |
3,880 |
其他工业和信息产业监管支出 |
899 |
国有资产监管 |
434 |
行政运行 |
148 |
一般行政管理事务 |
40 |
机关服务 |
246 |
支持中小企业发展和管理支出 |
59,679 |
中小企业发展专项 |
856 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
58,823 |
商业服务业等支出 |
3,852 |
商业流通事务 |
1,568 |
行政运行 |
290 |
其他商业流通事务支出 |
1,278 |
涉外发展服务支出 |
300 |
其他涉外发展服务支出 |
300 |
其他商业服务业等支出 |
1,984 |
其他商业服务业等支出 |
1,984 |
金融支出 |
2,498 |
金融部门行政支出 |
230 |
行政运行 |
155 |
事业运行 |
68 |
金融部门其他行政支出 |
7 |
金融部门监管支出 |
4 |
重点金融机构监管 |
4 |
金融发展支出 |
24 |
其他金融发展支出 |
24 |
其他金融支出 |
2,240 |
其他金融支出 |
2,240 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,031 |
自然资源事务 |
3,031 |
自然资源利用与保护 |
2,648 |
自然资源社会公益服务 |
9 |
事业运行 |
210 |
其他自然资源事务支出 |
164 |
住房保障支出 |
40,465 |
保障性安居工程支出 |
27,193 |
廉租住房 |
663 |
棚户区改造 |
17,571 |
农村危房改造 |
2 |
老旧小区改造 |
3,029 |
住房租赁市场发展 |
235 |
保障性租赁住房 |
5,520 |
其他保障性安居工程支出 |
173 |
住房改革支出 |
13,272 |
住房公积金 |
12,657 |
购房补贴 |
615 |
粮油物资储备支出 |
10 |
粮油物资事务 |
10 |
其他粮油物资事务支出 |
10 |
灾害防治及应急管理支出 |
6,103 |
应急管理事务 |
2,340 |
行政运行 |
695 |
安全监管 |
1,115 |
应急救援 |
356 |
事业运行 |
174 |
消防救援事务 |
3,700 |
一般行政管理事务 |
3,700 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
53 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
53 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10 |
其他支出 |
2 |
其他支出 |
2 |
其他支出 |
2 |
债务付息支出 |
31,352 |
地方政府一般债务付息支出 |
31,352 |
地方政府一般债券付息支出 |
31,352 |
债务发行费用支出 |
6 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
6 |
注:本表详细反映2023年一般公共预算本级支出情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。
— 1 —
附件5
2023年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付收支执行表
单位:万元
收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
上级补助收入 |
272,996 |
补助下级支出 |
42,528 |
一、一般性转移支付收入 |
225,614 |
一、一般性转移支付支出 |
29,565 |
增值税和消费税税收返还 |
57,914 |
税收返还 |
|
所得税基数返还 |
6,593 |
均衡财力和激励引导转移支付 |
|
均衡性转移支付 |
12,250 |
体制结算补助 |
29,565 |
体制补助 |
1,372 |
基层政法转移支付 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
4,246 |
社会保障转移支付 |
|
结算补助 |
32,514 |
其他一般性转移支付 |
|
固定数额补助 |
9,487 |
|
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 |
2,214 |
|
|
增值税留抵退税转移支付收入 |
1,500 |
|
|
其他退税减税降费转移支付收入 |
4,000 |
|
|
其他一般性转移支付 |
538 |
|
|
共同财政事权转移支付 |
92,986 |
|
|
一般共同财政事权转移支付 |
|
|
|
公共安全共同财政事权转移支付 |
3,793 |
|
|
教育共同财政事权转移支付 |
22,789 |
|
|
科学技术共同财政事权转移支付 |
386 |
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
1,334 |
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
26,912 |
|
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
21,735 |
|
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
109 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
2,545 |
|
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
3,664 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
9,719 |
|
|
二、专项转移支付收入 |
47,382 |
二、专项转移支付支出 |
12,963 |
一般公共服务支出 |
140 |
一般公共服务支出 |
248 |
国防支出 |
462 |
国防支出 |
|
公共安全支出 |
|
公共安全支出 |
117 |
教育支出 |
|
教育支出 |
|
科学技术支出 |
3,436 |
科学技术支出 |
49 |
文化旅游体育与传媒支出 |
5 |
文化体育与传媒支出 |
177 |
社会保障和就业 |
373 |
社会保障和就业 |
3,807 |
卫生健康支出 |
1,250 |
卫生健康支出 |
2,350 |
节能环保支出 |
9,862 |
节能环保支出 |
6 |
城乡社区支出 |
500 |
城乡社区支出 |
636 |
农林水支出 |
5,738 |
农林水支出 |
3,520 |
交通运输支出 |
406 |
交通运输支出 |
70 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,945 |
资源勘探信息等支出 |
|
商业服务业等支出 |
1,739 |
商业服务业等支出 |
|
金融支出 |
|
金融支出 |
|
自然资源海洋气象等支出 |
623 |
自然资源海洋气象等支出 |
|
住房保障支出 |
17,873 |
住房保障支出 |
1,983 |
灾害防治及应急管理支出 |
30 |
灾害防治及应急管理支出 |
|
其他支出 |
|
其他支出 |
|
注:本表详细反映2023年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
— 1 —
附件6
2023年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出执行表
(分地区)
单位:万元
街镇 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
补助合计 |
29,565 |
12,963 |
南坪镇 |
6,643 |
1,682 |
涂山镇 |
4,614 |
1,353 |
鸡冠石镇 |
1,845 |
252 |
南山街道 |
5,193 |
3,780 |
峡口镇 |
2,188 |
1,887 |
广阳镇 |
2,220 |
1,231 |
长生桥镇 |
4,823 |
1,998 |
迎龙镇 |
2,039 |
780 |
注:本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照《预算法》规定,转移支付应当分地区、分项目编制。
附件7
2023年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出执行表
(分项目)
单位:万元
项目 |
执行数 |
补助合计 |
42,528 |
1.体制结算补助 |
29,565 |
2.一般公共服务转移支付 |
248 |
3.国防转移支付 |
117 |
4.科学技术转移支付 |
49 |
5.文化体育与传媒转移支付 |
177 |
6.社会保障和就业转移支付 |
3,807 |
7.卫生健康转移支付 |
2,350 |
8.节能环保转移支付 |
6 |
9.城乡社区转移支付 |
636 |
10.农林水转移支付 |
3,520 |
11.交通运输转移支付 |
70 |
12.自然资源海洋气象等转移支付 |
|
13.住房保障转移支付 |
1,983 |
14.灾害防治及应急管理转移支付 |
|
注:1.本表中项目为区对镇街转移支付全部项目,包括年度中增加的转移支付项目。
2.年度执行中由于上级转移支付增加,统筹上年结转等来源,区对镇街转移支付规模较年初有所增加。
— 1 —
附件8
2023年星空体育网址入口官网政府性基金预算收支执行表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为 上年决算 数的% |
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为 上年决算 数的% |
总计 |
339,742 |
1,016,891 |
1,360,447 |
117.1% |
总计 |
339,742 |
1,016,891 |
1,360,447 |
117.1% |
本级收入合计 |
- |
- |
- |
|
本级支出合计 |
255,242 |
764,091 |
976,758 |
87.0% |
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、港口建设费收入 |
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
647 |
647 |
517 |
70.2% |
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
238,627 |
686,476 |
844,162 |
102.0% |
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
四、农林水支出 |
9,189 |
9,189 |
8,617 |
100.2% |
五、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
|
六、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
六、其他支出 |
6,779 |
67,779 |
64,959 |
27.9% |
七、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
七、债务付息支出 |
|
|
58,496 |
109.2% |
八、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
八、债务发行费用支出 |
|
|
7 |
233.3% |
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、污水处理费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
339,742 |
1,016,891 |
1,360,447 |
117.1% |
转移性支出合计 |
84,500 |
252,800 |
383,689 |
986.2% |
一、上级补助收入 |
233,299 |
587,148 |
930,704 |
102.9% |
一、上解支出 |
5,500 |
5,500 |
17,200 |
314.9% |
二、下级上解收入 |
|
|
|
|
二、调出资金 |
|
|
|
|
三、地方政府债务收入 |
79,000 |
402,300 |
402,300 |
174.2% |
三、债务还本支出 |
79,000 |
247,300 |
247,300 |
24730.0% |
地方政府债券收入(新增) |
|
155,000 |
155,000 |
67.4% |
地方政府专项债务还本支出(再融资) |
79,000 |
247,300 |
247,300 |
24730.0% |
地方政府债券收入(再融资) |
79,000 |
247,300 |
247,300 |
24730.0% |
四、债务转贷支出 |
- |
- |
- |
|
四、调入资金 |
|
|
|
|
地方政府债券转贷支出(新增) |
|
|
|
|
四、上年结转 |
27,443 |
27,443 |
27,443 |
103.8% |
地方政府债券转贷支出(再融资) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、结转下年 |
|
|
119,189 |
434.3% |
注:1.本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
— 1 —
附件9
2023年星空体育网址入口官网政府性基金预算本级支出执行表
单位:万元
支出 |
执行数 |
本级支出合计 |
975,840 |
社会保障和就业支出 |
409 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
409 |
移民补助 |
409 |
城乡社区支出 |
844,129 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
728,065 |
征地和拆迁补偿支出 |
572,957 |
城市建设支出 |
89,635 |
农村基础设施建设支出 |
58 |
农业农村生态环境支出 |
65,000 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
415 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
22,064 |
城市公共设施 |
22,064 |
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
94,000 |
征地和拆迁补偿支出 |
500 |
城市建设支出 |
20,048 |
棚户区改造支出 |
73,452 |
农林水支出 |
8,511 |
三峡水库库区基金支出 |
5 |
解决移民遗留问题 |
4 |
其他三峡水库库区基金支出 |
1 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,506 |
三峡后续工作 |
8,506 |
其他支出 |
64,288 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
61,000 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
61,000 |
彩票公益金安排的支出 |
3,288 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,015 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
934 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
108 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
222 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
9 |
债务付息支出 |
58,496 |
地方政府专项债务付息支出 |
58,496 |
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
8,187 |
土地储备专项债券付息支出 |
2,681 |
棚户区改造专项债券付息支出 |
1,453 |
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 |
46,175 |
债务发行费用支出 |
7 |
地方政府专项债务发行费用支出 |
7 |
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
1 |
土地储备专项债券发行费用支出 |
4 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 |
2 |
注:本表详细反映2023年政府性基金预算本级支出情况,按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。
— 1 —
附件10
2023年星空体育网址入口官网政府性基金预算转移支付收支执行表
单位:万元
收入 |
执行数 |
支出 |
执行数 |
上级补助收入 |
930,704 |
补助下级支出 |
918 |
大中型水库移民后期扶持基金 |
374 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
108 |
国有土地使用权出让收入 |
884,168 |
小型水库移民扶助基金 |
|
城市基础设施配套费收入 |
30,024 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
33 |
三峡水库库区基金收入 |
589 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
国家重大水利工程建设基金收入 |
8,506 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
彩票公益金收入 |
7,043 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
|
|
三峡水库库区基金支出 |
106 |
|
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
671 |
|
|
其他抗疫相关支出 |
|
附件11
2023年星空体育网址入口官网国有资本经营预算收支执行表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为 上年决算 数的% |
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数为 上年决算 数的% |
总计 |
20,000 |
20,000 |
20,223 |
93.1% |
总计 |
20,000 |
20,000 |
20,223 |
93.1% |
本级收入合计 |
20,000 |
20,000 |
20,223 |
93.1% |
本级支出合计 |
|
|
|
|
一、利润收入 |
20,000 |
20,000 |
20,223 |
93.1% |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
|
|
|
|
转移性支出合计 |
20,000 |
20,000 |
20,223 |
93.1% |
一、上级补助收入 |
|
|
|
|
一、调出资金 |
20,000 |
20,000 |
20,223 |
93.1% |
二、上年结转 |
|
|
|
|
二、补助下级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、结转下年 |
|
|
|
|
注:1.本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
附件12
2023年星空体育网址入口官网社会保险基金预算收支执行表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数 为调整 预算数的% |
执行数为 上年决算 数的% |
支出 |
预算数 |
调整 预算数 |
执行数 |
执行数 为调整 预算数的% |
执行数为 上年决算 数的% |
总计 |
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
全区收入合计 |
|
|
|
|
|
全区支出合计 |
|
|
|
|
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
|
一、基本养老保险基金支出 |
|
|
|
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
|
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
|
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
|
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
|
|
|
二、基本医疗保险基金收入 |
|
|
|
|
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
|
|
|
|
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险) |
|
|
|
|
|
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) |
|
|
|
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
|
三、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收支结余 |
|
|
|
|
|
注:社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制,不涉及到区县级财政,故本表为空表,按照预算公开要求必须进行公开。
— 1 —
附件13
2023年星空体育网址入口官网社会保险基金预算结余执行表
单位:万元
项目 |
2022年 决算数 |
2023年 执行数 |
执行数为上年 决算数的% |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 |
|
|
|
职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余 |
|
|
|
居民基本医疗保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
六、工伤保险基金本年收支结余 |
|
|
|
工伤保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
七、失业保险基金本年收支结余 |
|
|
|
失业保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保险基金本年收支结余 |
|
|
|
社会保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
注:社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制,不涉及到区县级财政,故本表为空表,按照预算公开要求必须进行公开。
— 1 —
附件14
2024年星空体育网址入口官网一般公共预算收支预算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
预算数为上年 执行数的% |
同口径增幅% |
支出 |
预算数 |
预算数为上年 预算数的% |
总计 |
943,589 |
68.8% |
-26.8% |
总计 |
943,589 |
92.9% |
本级收入合计 |
593,800 |
90.6% |
6.0% |
本级支出合计 |
849,569 |
98.0% |
一、税收收入 |
448,800 |
89.2% |
10.0% |
一、一般公共服务支出 |
69,139 |
98.8% |
增值税 |
157,000 |
110.5% |
12.4% |
二、外交支出 |
|
|
企业所得税 |
44,000 |
103.7% |
3.7% |
三、国防支出 |
1,844 |
64.3% |
个人所得税 |
19,000 |
102.0% |
2.0% |
四、公共安全支出 |
68,500 |
102.7% |
资源税 |
100 |
99.0% |
-1.0% |
五、教育支出 |
186,150 |
100.1% |
城市维护建设税 |
37,300 |
110.1% |
11.4% |
六、科学技术支出 |
15,500 |
100.6% |
房产税 |
17,300 |
100.0% |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6,460 |
100.1% |
印花税 |
24,000 |
107.5% |
9.2% |
八、社会保障和就业支出 |
87,880 |
102.2% |
城镇土地使用税 |
34,000 |
100.2% |
0.2% |
九、卫生健康支出 |
76,000 |
100.4% |
土地增值税 |
55,000 |
50.7% |
120.7% |
十、节能环保支出 |
18,000 |
105.3% |
耕地占用税 |
6,000 |
96.9% |
-3.1% |
十一、城乡社区支出 |
133,686 |
85.0% |
契税 |
55,000 |
70.8% |
-20.7% |
十二、农林水支出 |
25,100 |
100.4% |
环境保护税 |
100 |
70.9% |
-29.1% |
十三、交通运输支出 |
5,500 |
137.5% |
其他税收收入 |
|
|
-100.0% |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
60,000 |
93.3% |
二、非税收入 |
145,000 |
95.3% |
-4.7% |
十五、商业服务业等支出 |
3,700 |
109.0% |
专项收入 |
34,200 |
103.5% |
3.5% |
十六、金融支出 |
400 |
100.0% |
行政事业性收费收入 |
2,500 |
100.6% |
0.6% |
十七、援助其他地区支出 |
|
|
罚没收入 |
18,000 |
100.1% |
0.1% |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,620 |
55.7% |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
85,000 |
91.5% |
-8.5% |
十九、住房保障支出 |
37,800 |
117.8% |
捐赠收入 |
150 |
73.2% |
-26.8% |
二十、粮油物资储备支出 |
10 |
|
政府住房基金收入 |
150 |
96.2% |
-3.8% |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
5,276 |
105.5% |
其他收入 |
5,000 |
91.9% |
-8.1% |
二十二、预备费 |
10,000 |
100.0% |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
- |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
36,000 |
104.0% |
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
66.7% |
转移性收入合计 |
349,789 |
48.9% |
-52.6% |
转移性支出合计 |
94,020 |
63.3% |
一、上级补助收入 |
195,669 |
71.7% |
-32.0% |
一、上解上级支出 |
60,000 |
100.0% |
二、下级上解收入 |
|
|
|
二、补助下级支出 |
|
|
三、动用预算稳定调节基金 |
35,000 |
49.3% |
-50.7% |
三、债务还本支出 |
34,020 |
38.4% |
四、调入资金 |
20,000 |
98.9% |
-1.1% |
地方政府一般债务还本支出(再融资) |
34,020 |
38.4% |
五、地方政府债务收入 |
34,020 |
13.5% |
-86.5% |
四、债务转贷支出 |
- |
|
地方政府债券收入(新增) |
|
|
-100.0% |
地方政府债券转贷支出(新增) |
|
|
地方政府债券收入(再融资) |
34,020 |
15.0% |
-85.0% |
地方政府债券转贷支出(再融资) |
|
|
六、上年结转 |
65,100 |
65.4% |
-34.6% |
|
|
|
注:1.本表直观反映2024年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
— 1 —
附件15
2024年星空体育网址入口官网一般公共预算本级支出预算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
一般公共预算支出合计 |
817,714 |
一、一般公共服务支出 |
55,552 |
人大事务 |
1,900 |
行政运行 |
1,283 |
人大会议 |
83 |
人大监督 |
61 |
代表工作 |
257 |
事业运行 |
182 |
其他人大事务支出 |
34 |
政协事务 |
1,448 |
行政运行 |
1,116 |
一般行政管理事务 |
35 |
政协会议 |
61 |
参政议政 |
68 |
事业运行 |
168 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
12,394 |
行政运行 |
4,895 |
一般行政管理事务 |
5,589 |
政务公开审批 |
271 |
事业运行 |
1,639 |
发展与改革事务 |
2,751 |
行政运行 |
708 |
一般行政管理事务 |
1,605 |
社会事业发展规划 |
70 |
物价管理 |
2 |
事业运行 |
340 |
其他发展与改革事务支出 |
26 |
统计信息事务 |
885 |
行政运行 |
249 |
专项统计业务 |
101 |
专项普查活动 |
303 |
统计抽样调查 |
97 |
事业运行 |
135 |
财政事务 |
1,663 |
行政运行 |
614 |
一般行政管理事务 |
771 |
财政委托业务支出 |
150 |
事业运行 |
128 |
税收事务 |
8,017 |
行政运行 |
6,011 |
一般行政管理事务 |
2,006 |
审计事务 |
252 |
审计业务 |
252 |
纪检监察事务 |
3,647 |
行政运行 |
2,972 |
一般行政管理事务 |
69 |
大案要案查处 |
228 |
派驻派出机构 |
56 |
巡视工作 |
70 |
事业运行 |
252 |
商贸事务 |
4,214 |
行政运行 |
577 |
一般行政管理事务 |
2,121 |
招商引资 |
325 |
事业运行 |
505 |
其他商贸事务支出 |
686 |
知识产权事务 |
212 |
其他知识产权事务支出 |
212 |
民族事务 |
175 |
行政运行 |
3 |
民族工作专项 |
172 |
档案事务 |
293 |
行政运行 |
251 |
一般行政管理事务 |
8 |
档案馆 |
23 |
其他档案事务支出 |
11 |
民主党派及工商联事务 |
451 |
行政运行 |
241 |
一般行政管理事务 |
141 |
参政议政 |
17 |
事业运行 |
52 |
群众团体事务 |
875 |
行政运行 |
364 |
一般行政管理事务 |
232 |
事业运行 |
188 |
其他群众团体事务支出 |
91 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,281 |
行政运行 |
669 |
一般行政管理事务 |
261 |
事业运行 |
237 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
114 |
组织事务 |
1,614 |
行政运行 |
733 |
一般行政管理事务 |
825 |
事业运行 |
51 |
其他组织事务支出 |
5 |
宣传事务 |
1,531 |
行政运行 |
415 |
一般行政管理事务 |
441 |
事业运行 |
664 |
其他宣传事务支出 |
11 |
统战事务 |
685 |
行政运行 |
308 |
一般行政管理事务 |
21 |
宗教事务 |
102 |
事业运行 |
254 |
其他共产党事务支出 |
1,377 |
行政运行 |
691 |
一般行政管理事务 |
337 |
事业运行 |
147 |
其他共产党事务支出 |
202 |
网信事务 |
565 |
行政运行 |
177 |
一般行政管理事务 |
177 |
事业运行 |
211 |
市场监督管理事务 |
2,181 |
行政运行 |
967 |
市场主体管理 |
40 |
市场秩序执法 |
141 |
药品事务 |
271 |
化妆品事务 |
3 |
质量安全监管 |
134 |
食品安全监管 |
431 |
其他市场监督管理事务 |
194 |
信访事务 |
686 |
行政运行 |
200 |
信访业务 |
198 |
其他信访事务支出 |
288 |
其他一般公共服务支出 |
6,455 |
其他一般公共服务支出 |
6,455 |
二、外交支出 |
|
三、国防支出 |
1,844 |
国防动员 |
1,814 |
兵役征集 |
120 |
人民防空 |
1,467 |
民兵 |
207 |
其他国防动员支出 |
20 |
其他国防支出 |
30 |
其他国防支出 |
30 |
四、公共安全支出 |
68,325 |
公安 |
65,653 |
行政运行 |
44,151 |
一般行政管理事务 |
17,151 |
其他公安支出 |
4,351 |
司法 |
2,455 |
行政运行 |
1,207 |
一般行政管理事务 |
16 |
基层司法业务 |
230 |
普法宣传 |
50 |
公共法律服务 |
142 |
国家统一法律职业资格考试 |
33 |
社区矫正 |
213 |
法治建设 |
20 |
事业运行 |
84 |
其他司法支出 |
460 |
其他公共安全支出 |
217 |
其他公共安全支出 |
217 |
五、教育支出 |
186,144 |
教育管理事务 |
5,262 |
行政运行 |
2,816 |
一般行政管理事务 |
236 |
机关服务 |
2,210 |
普通教育 |
133,235 |
学前教育 |
8,040 |
小学教育 |
62,347 |
初中教育 |
35,517 |
高中教育 |
27,131 |
其他普通教育支出 |
200 |
职业教育 |
11,021 |
中等职业教育 |
11,021 |
特殊教育 |
2,215 |
特殊学校教育 |
2,215 |
进修及培训 |
3,585 |
教师进修 |
2,503 |
干部教育 |
1,082 |
教育费附加安排的支出 |
30,500 |
其他教育费附加安排的支出 |
30,500 |
其他教育支出 |
326 |
其他教育支出 |
326 |
六、科学技术支出 |
15,500 |
科学技术管理事务 |
681 |
行政运行 |
189 |
其他科学技术管理事务支出 |
492 |
技术研究与开发 |
4,294 |
科技成果转化与扩散 |
4,294 |
科学技术普及 |
3,545 |
科普活动 |
202 |
青少年科技活动 |
3,343 |
其他科学技术支出 |
6,980 |
其他科学技术支出 |
6,980 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
6,066 |
文化和旅游 |
3,177 |
行政运行 |
673 |
一般行政管理事务 |
9 |
图书馆 |
321 |
群众文化 |
350 |
文化创作与保护 |
30 |
旅游宣传 |
65 |
其他文化和旅游支出 |
1,729 |
文物 |
1,957 |
文物保护 |
1,009 |
博物馆 |
948 |
体育 |
615 |
一般行政管理事务 |
1 |
运动项目管理 |
334 |
体育场馆 |
280 |
新闻出版电影 |
204 |
其他新闻出版电影支出 |
204 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
113 |
宣传文化发展专项支出 |
110 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
3 |
八、社会保障和就业支出 |
81,658 |
人力资源和社会保障管理事务 |
2,577 |
行政运行 |
1,800 |
一般行政管理事务 |
409 |
信息化建设 |
9 |
社会保险经办机构 |
302 |
引进人才费用 |
44 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
13 |
民政管理事务 |
585 |
行政运行 |
396 |
社会组织管理 |
56 |
行政区划和地名管理 |
109 |
基层政权建设和社区治理 |
5 |
其他民政管理事务支出 |
19 |
行政事业单位养老支出 |
47,678 |
行政单位离退休 |
4,854 |
事业单位离退休 |
13,742 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19,347 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9,735 |
就业补助 |
5,951 |
就业创业服务补贴 |
2,301 |
职业培训补贴 |
483 |
社会保险补贴 |
1,340 |
公益性岗位补贴 |
509 |
就业见习补贴 |
273 |
高技能人才培养补助 |
3 |
促进创业补贴 |
56 |
其他就业补助支出 |
986 |
抚恤 |
3,259 |
死亡抚恤 |
590 |
伤残抚恤 |
996 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
386 |
义务兵优待 |
715 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
117 |
烈士纪念设施管理维护 |
171 |
其他优抚支出 |
284 |
退役安置 |
6,562 |
退役士兵安置 |
466 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
4,999 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
210 |
退役士兵管理教育 |
18 |
军队转业干部安置 |
734 |
其他退役安置支出 |
135 |
社会福利 |
630 |
儿童福利 |
284 |
老年福利 |
34 |
殡葬 |
153 |
养老服务 |
143 |
其他社会福利支出 |
16 |
残疾人事业 |
2,303 |
行政运行 |
192 |
一般行政管理事务 |
163 |
残疾人康复 |
652 |
残疾人就业 |
266 |
残疾人体育 |
3 |
残疾人生活和护理补贴 |
493 |
其他残疾人事业支出 |
534 |
最低生活保障 |
5,014 |
城市最低生活保障金支出 |
4,511 |
农村最低生活保障金支出 |
503 |
临时救助 |
600 |
临时救助支出 |
535 |
流浪乞讨人员救助支出 |
65 |
特困人员救助供养 |
699 |
城市特困人员救助供养支出 |
514 |
农村特困人员救助供养支出 |
185 |
其他生活救助 |
431 |
其他城市生活救助 |
289 |
其他农村生活救助 |
142 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
3 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
3 |
退役军人管理事务 |
1,060 |
行政运行 |
271 |
拥军优属 |
283 |
事业运行 |
3 |
其他退役军人事务管理支出 |
503 |
财政代缴社会保险费支出 |
2,705 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
2,705 |
其他社会保障和就业支出 |
1,601 |
其他社会保障和就业支出 |
1,601 |
九、卫生健康支出 |
75,068 |
卫生健康管理事务 |
3,047 |
行政运行 |
727 |
一般行政管理事务 |
10 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,310 |
公立医院 |
5,487 |
综合医院 |
5,151 |
中医(民族)医院 |
302 |
精神病医院 |
6 |
妇幼保健医院 |
28 |
基层医疗卫生机构 |
7,977 |
城市社区卫生机构 |
5,301 |
乡镇卫生院 |
2,301 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
375 |
公共卫生 |
20,710 |
疾病预防控制机构 |
2,000 |
卫生监督机构 |
815 |
妇幼保健机构 |
735 |
精神卫生机构 |
609 |
基本公共卫生服务 |
10,351 |
重大公共卫生服务 |
1,002 |
其他公共卫生支出 |
5,198 |
计划生育事务 |
6,184 |
计划生育服务 |
6,184 |
行政事业单位医疗 |
23,324 |
行政单位医疗 |
6,938 |
事业单位医疗 |
8,215 |
公务员医疗补助 |
837 |
其他行政事业单位医疗支出 |
7,334 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
1,002 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
1,002 |
医疗救助 |
4,243 |
城乡医疗救助 |
4,161 |
其他医疗救助支出 |
82 |
优抚对象医疗 |
220 |
优抚对象医疗补助 |
220 |
医疗保障管理事务 |
2,220 |
行政运行 |
733 |
一般行政管理事务 |
329 |
信息化建设 |
554 |
医疗保障政策管理 |
154 |
医疗保障经办事务 |
365 |
事业运行 |
85 |
中医药事务 |
115 |
中医(民族医)药专项 |
115 |
其他卫生健康支出 |
539 |
其他卫生健康支出 |
539 |
十、节能环保支出 |
18,000 |
环境保护管理事务 |
1,160 |
行政运行 |
934 |
一般行政管理事务 |
40 |
生态环境保护宣传 |
34 |
环境保护法规、规划及标准 |
13 |
生态环境保护行政许可 |
9 |
应对气候变化管理事务 |
11 |
其他环境保护管理事务支出 |
119 |
环境监测与监察 |
1,238 |
建设项目环评审查与监督 |
605 |
其他环境监测与监察支出 |
633 |
污染防治 |
13,921 |
大气 |
1,533 |
水体 |
9,524 |
固体废弃物与化学品 |
2,301 |
土壤 |
563 |
自然生态保护 |
7 |
农村环境保护 |
7 |
天然林保护 |
391 |
森林管护 |
345 |
其他天然林保护支出 |
46 |
能源节约利用 |
116 |
能源节约利用 |
116 |
污染减排 |
166 |
生态环境执法监察 |
166 |
其他节能环保支出 |
1,001 |
其他节能环保支出 |
1,001 |
十一、城乡社区支出 |
126,107 |
城乡社区管理事务 |
18,825 |
行政运行 |
6,755 |
一般行政管理事务 |
356 |
城管执法 |
4,476 |
其他城乡社区管理事务支出 |
7,238 |
城乡社区规划与管理 |
356 |
城乡社区规划与管理 |
356 |
城乡社区公共设施 |
26,742 |
小城镇基础设施建设 |
48 |
其他城乡社区公共设施支出 |
26,694 |
城乡社区环境卫生 |
18,071 |
城乡社区环境卫生 |
18,071 |
建设市场管理与监督 |
498 |
建设市场管理与监督 |
498 |
其他城乡社区支出 |
61,615 |
其他城乡社区支出 |
61,615 |
十二、农林水支出 |
23,755 |
农业农村 |
11,480 |
行政运行 |
566 |
事业运行 |
255 |
科技转化与推广服务 |
71 |
病虫害控制 |
26 |
农产品质量安全 |
7 |
防灾救灾 |
3 |
稳定农民收入补贴 |
52 |
农业生产发展 |
9,501 |
农村合作经济 |
7 |
农产品加工与促销 |
216 |
农村社会事业 |
176 |
农业资源保护修复与利用 |
27 |
农村道路建设 |
175 |
渔业发展 |
31 |
农田建设 |
10 |
其他农业农村支出 |
357 |
林业和草原 |
5,295 |
森林资源培育 |
4,620 |
森林资源管理 |
102 |
森林生态效益补偿 |
13 |
林业草原防灾减灾 |
363 |
其他林业和草原支出 |
197 |
水利 |
1,088 |
水利行业业务管理 |
362 |
水利工程建设 |
333 |
水利工程运行与维护 |
130 |
防汛 |
117 |
抗旱 |
140 |
农村水利 |
6 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3,423 |
一般行政管理事务 |
2 |
农村基础设施建设 |
3,415 |
生产发展 |
6 |
农村综合改革 |
2,167 |
对村级公益事业建设的补助 |
2,154 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
13 |
普惠金融发展支出 |
301 |
农业保险保费补贴 |
40 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
261 |
其他农林水支出 |
1 |
其他农林水支出 |
1 |
十三、交通运输支出 |
5,500 |
公路水路运输 |
5,455 |
行政运行 |
112 |
一般行政管理事务 |
16 |
公路建设 |
3,200 |
公路养护 |
1,690 |
公路和运输安全 |
20 |
公路运输管理 |
270 |
水路运输管理支出 |
77 |
其他公路水路运输支出 |
70 |
铁路运输 |
40 |
一般行政管理事务 |
40 |
其他交通运输支出 |
5 |
其他交通运输支出 |
5 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
60,000 |
制造业 |
2,805 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
705 |
其他制造业支出 |
2,100 |
工业和信息产业监管 |
6,118 |
行政运行 |
831 |
一般行政管理事务 |
508 |
产业发展 |
3,880 |
其他工业和信息产业监管支出 |
899 |
国有资产监管 |
739 |
行政运行 |
241 |
一般行政管理事务 |
101 |
机关服务 |
397 |
支持中小企业发展和管理支出 |
50,338 |
中小企业发展专项 |
1,400 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
48,938 |
十五、商业服务业等支出 |
3,700 |
商业流通事务 |
2,031 |
行政运行 |
51 |
其他商业流通事务支出 |
1,980 |
涉外发展服务支出 |
1,079 |
其他涉外发展服务支出 |
1,079 |
其他商业服务业等支出 |
590 |
其他商业服务业等支出 |
590 |
十六、金融支出 |
400 |
金融部门行政支出 |
275 |
行政运行 |
210 |
事业运行 |
59 |
金融部门其他行政支出 |
6 |
金融部门监管支出 |
5 |
重点金融机构监管 |
5 |
其他金融支出 |
120 |
其他金融支出 |
120 |
十七、援助其他地区支出 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,620 |
自然资源事务 |
2,620 |
自然资源规划及管理 |
119 |
自然资源利用与保护 |
1,835 |
自然资源社会公益服务 |
9 |
事业运行 |
341 |
其他自然资源事务支出 |
316 |
十九、住房保障支出 |
36,205 |
保障性安居工程支出 |
25,778 |
廉租住房 |
1,421 |
棚户区改造 |
1,631 |
农村危房改造 |
16 |
老旧小区改造 |
2,210 |
其他保障性安居工程支出 |
20,500 |
住房改革支出 |
10,427 |
住房公积金 |
10,427 |
二十、粮油物资储备支出 |
10 |
粮油物资事务 |
10 |
其他粮油物资事务支出 |
10 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
5,256 |
应急管理事务 |
1,358 |
行政运行 |
705 |
安全监管 |
30 |
应急救援 |
356 |
事业运行 |
207 |
其他应急管理支出 |
60 |
消防救援事务 |
3,815 |
行政运行 |
3,815 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
73 |
自然灾害救灾补助 |
20 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
53 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
10 |
二十二、预备费 |
10,000 |
二十三、其他支出 |
|
二十四、债务付息支出 |
36,000 |
地方政府一般债务付息支出 |
36,000 |
地方政府一般债券付息支出 |
36,000 |
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
4 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
4 |
— 1 —
附件16
2024年星空体育网址入口官网一般公共预算本级支出预算表
(按功能分类科目的基本支出和项目支出)
单位:万元
项目 |
预 算 数 | ||
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
支出合计 |
817,714 |
305,097 |
512,617 |
一般公共服务支出 |
55,552 |
29,041 |
26,511 |
外交支出 |
|
|
- |
国防支出 |
1,844 |
|
1,844 |
公共安全支出 |
68,325 |
41,510 |
26,815 |
教育支出 |
186,144 |
110,761 |
75,383 |
科学技术支出 |
15,500 |
315 |
15,185 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6,066 |
2,641 |
3,425 |
社会保障和就业支出 |
81,658 |
51,793 |
29,865 |
卫生健康支出 |
75,068 |
29,701 |
45,367 |
节能环保支出 |
18,000 |
1,553 |
16,447 |
城乡社区支出 |
126,107 |
14,411 |
111,696 |
农林水支出 |
23,755 |
1,344 |
22,411 |
交通运输支出 |
5,500 |
1,130 |
4,370 |
资源勘探工业信息等支出 |
60,000 |
1,333 |
58,667 |
商业服务业等支出 |
3,700 |
611 |
3,089 |
金融支出 |
400 |
231 |
169 |
援助其他地区支出 |
|
|
- |
自然资源海洋气象等支出 |
2,620 |
|
2,620 |
住房保障支出 |
36,205 |
17,811 |
18,394 |
粮油物资储备支出 |
10 |
|
10 |
灾害防治及应急管理支出 |
5,256 |
911 |
4,345 |
预备费 |
10,000 |
|
10,000 |
其他支出 |
|
|
- |
债务付息支出 |
36,000 |
|
36,000 |
债务发行费用支出 |
4 |
|
4 |
注:在功能分类的基础上,为衔接表12,将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出,是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费;项目支出,是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。
— 1 —
附件17
2024年星空体育网址入口官网一般公共预算本级基本支出预算表
(按经济分类科目)
单位:万元
支出 |
预 算 数 |
本级基本支出合计 |
305,097 |
一、机关工资福利支出 |
88,874 |
工资奖金津补贴 |
58,181 |
社会保障缴费 |
16,933 |
住房公积金 |
7,150 |
其他工资福利支出 |
6,610 |
二、机关商品和服务支出 |
12,740 |
办公经费 |
9,411 |
会议费 |
50 |
培训费 |
244 |
专用材料购置费 |
50 |
委托业务费 |
387 |
公务接待费 |
421 |
因公出国(境)费用 |
95 |
公务用车运行维护费 |
247 |
维修(护)费 |
194 |
其他商品和服务支出 |
1,641 |
三、机关资本性支出(一) |
405 |
公务用车购置 |
225 |
设备购置 |
180 |
四、对事业单位经常性补助 |
179,159 |
工资福利支出 |
161,748 |
商品和服务支出 |
17,411 |
五、对事业单位资本性补助 |
284 |
资本性支出(一) |
284 |
六、对个人和家庭的补助 |
23,635 |
社会福利和救助 |
21,151 |
离退休费 |
2,484 |
注:1.本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。
2.本表的本级基本支出合计数与表13的本级基本支出合计数相等。
— 1 —
附件18
2024年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付收支预算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
上级补助收入 |
195,669 |
补助下级支出 |
31,855 |
一、一般性转移支付收入 |
176,980 |
一、一般性转移支付支出 |
31,855 |
增值税和消费税税收返还 |
57,914 |
税收返还 |
|
所得税基数返还 |
6,593 |
均衡财力和激励引导转移支付 |
|
均衡性转移支付 |
9,403 |
体制结算补助 |
31,855 |
体制补助 |
1,372 |
基层政法转移支付 |
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
4,246 |
社会保障转移支付 |
|
结算补助 |
10,776 |
其他一般性转移支付 |
|
固定数额补助 |
8,909 |
|
|
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 |
3,221 |
|
|
其他一般性转移支付 |
64 |
|
|
共同财政事权转移支付 |
74,482 |
|
|
公共安全共同财政事权转移支付 |
3,731 |
|
|
教育共同财政事权转移支付 |
19,904 |
|
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
116 |
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
967 |
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
20,630 |
|
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
14,334 |
|
|
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
104 |
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
5,492 |
|
|
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
613 |
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
8,591 |
|
|
二、专项转移支付收入 |
18,689 |
二、专项转移支付支出 |
- |
一般公共服务 |
40 |
一般公共服务 |
|
国防 |
176 |
国防 |
|
公共安全 |
|
公共安全 |
|
教育 |
|
教育 |
|
科学技术 |
|
科学技术 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
社会保障和就业 |
|
社会保障和就业 |
|
卫生健康 |
836 |
医疗卫生与计划生育 |
|
节能环保 |
895 |
节能环保 |
|
城乡社区 |
9,829 |
城乡社区 |
|
农林水 |
1,588 |
农林水 |
|
交通运输 |
25 |
交通运输 |
|
资源勘探工业信息等 |
3,100 |
资源勘探信息等 |
|
商业服务业等 |
2,080 |
商业服务业等 |
|
自然资源海洋气象等 |
100 |
国土海洋气象等 |
|
住房保障 |
|
住房保障 |
|
灾害防治及应急管理 |
20 |
其他 |
|
注:本表详细反映2024年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。
— 1 —
附件19
2024年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出预算表
(分地区)
单位:万元
支出 |
转移支付合计 |
一般性转移支付 |
专项转移支付 |
补助合计 |
31,855 |
31,855 |
|
南坪镇 |
6,702 |
6,702 |
|
涂山镇 |
4,908 |
4,908 |
|
鸡冠石镇 |
2,457 |
2,457 |
|
南山街道 |
5,168 |
5,168 |
|
峡口镇 |
2,314 |
2,314 |
|
广阳镇 |
2,456 |
2,456 |
|
长生桥镇 |
5,077 |
5,077 |
|
迎龙镇 |
2,773 |
2,773 |
|
注:本表直观反映预算安排中区级对各街镇的补助情况。按照预算法实施条例规定,一般性转移支付应当分地区编制,转移支付应当分地区、分项目编制。
附件20
2024年星空体育网址入口官网一般公共预算转移支付支出预算表
(分项目)
单位:万元
支出 |
预 算 数 |
补助合计 |
31,855 |
一、一般性转移支付 |
31,855 |
1.税收返还 |
|
2.均衡财力和激励引导转移支付 |
|
3.农业农村发展转移支付 |
|
4.收入分配改革转移支付 |
|
5.体制结算补助 |
31,855 |
6.基层政法转移支付 |
|
7.城乡义务教育等转移支付 |
|
8.城乡居民医疗保险转移支付 |
|
9.社会保障转移支付 |
|
…… |
|
二、专项转移支付 |
|
1.农业服务体系建设资金 |
|
2.农村三社融合发展资金 |
|
3.供销行业综合服务资金 |
|
…… |
|
注:本表直观反映年初区对街镇的转移支付分项目情况。
— 1 —
附件21
2024年星空体育网址入口官网政府性基金预算收支预算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
总计 |
451,591 |
总计 |
451,591 |
本级收入合计 |
|
本级支出合计 |
369,991 |
一、农网还贷资金收入 |
|
一、城乡社区支出 |
337,795 |
二、国家电影事业发展专项资金 |
|
二、农林水支出 |
20,082 |
三、国有土地收益基金收入 |
|
三、其他支出 |
12,114 |
四、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
五、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
六、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
七、彩票公益金收入 |
|
|
|
八、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
九、污水处理费收入 |
|
|
|
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
十一、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
转移性收入合计 |
451,591 |
转移性支出合计 |
81,600 |
一、上级补助收入 |
267,402 |
一、上解支出 |
16,600 |
二、地方政府债务收入 |
65,000 |
二、调出资金 |
|
地方政府债券收入(新增) |
|
三、债务还本支出 |
65,000 |
地方政府债券收入(再融资) |
65,000 |
地方政府专项债务还本支出(新增) |
|
三、上年结转 |
119,189 |
地方政府专项债务还本支出(再融资) |
65,000 |
注:1.本表直观反映2024年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
— 1 —
附件22
2024年星空体育网址入口官网政府性基金预算本级支出预算表
单位:万元
支出 |
预 算 数 |
本级支出合计 |
369,991 |
一、城乡社区支出 |
337,795 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
307,865 |
征地和拆迁补偿支出 |
73,820 |
城市建设支出 |
5,249 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
228,796 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
29,930 |
城市公共设施 |
29,443 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
487 |
二、农林水支出 |
20,082 |
三峡水库库区基金支出 |
572 |
基础设施建设和经济发展 |
517 |
解决移民遗留问题 |
36 |
其他三峡水库库区基金支出 |
19 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
19,006 |
三峡后续工作 |
19,006 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
504 |
移民补助 |
504 |
三、其他支出 |
12,114 |
彩票公益金安排的支出 |
12,114 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
5,908 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
5,948 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
95 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
163 |
— 1 —
附件23
2024年星空体育网址入口官网政府性基金预算转移支付收支预算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
上级补助收入 |
267,402 |
补助下级支出 |
|
大中型水库移民后期扶持基金 |
374 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
国有土地使用权出让收入 |
242,121 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
城市基础设施配套费 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
三峡水库库区基金 |
|
农业土地开发资金安排的支出 |
|
国家重大水利工程建设基金 |
19,006 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
彩票发行销售机构业务费 |
|
三峡水库库区基金支出 |
|
彩票公益金 |
5,901 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
抗疫特别国债 |
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
彩票公益金安排的支出 |
|
注:本表详细反映2024年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。
附件24
2024年星空体育网址入口官网国有资本经营预算收支预算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
总计 |
20,259 |
总计 |
20,259 |
本级收入合计 |
20,000 |
本级支出合计 |
259 |
一、利润收入 |
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
259 |
二、股利、股息收入 |
|
国有企业棚户区改造 |
|
三、产权转让收入 |
20,000 |
“三供一业”移交补助支出 |
|
四、其他国有资本经营预算收入 |
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
259 |
|
|
其他历史遗留及改革成本支出 |
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
其他国有资本金注入 |
|
|
|
三、金融企业国有资本经营预算支出 |
|
|
|
资本性支出 |
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
转移性收入合计 |
259 |
转移性支出合计 |
20,000 |
上级补助收入 |
259 |
调出资金 |
20,000 |
注:1.本表直观反映2024年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
附件25
2024年星空体育网址入口官网社会保险基金预算收支预算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
支出 |
预算数 |
总计 |
|
总计 |
|
全区收入合计 |
|
全区支出合计 |
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
一、基本养老保险基金支出 |
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
机关事业养老保险基金 |
|
机关事业养老保险基金 |
|
二、基本医疗保险基金收入 |
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
城镇职工基本医疗保险基金 (含生育保险) |
|
城镇职工基本医疗保险基金(含生育保险) |
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
三、失业保险基金收入 |
|
三、失业保险基金支出 |
|
四、工伤保险基金收入 |
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
本年收支结余 |
|
注:社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制,不涉及到区县级财政,故本表为空表,按照预算公开要求必须进行公开。
— 1 —
附件26
2024年星空体育网址入口官网社会保险基金预算结余预算表
单位:万元
项目 |
2023年执行数 |
2024年预算数 |
执行数为上年 执行数的% |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
四、职工基本医疗保险基金本年收支结余 |
|
|
|
职工基本医疗保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
五、居民基本医疗保险基金本年收支结余 |
|
|
|
居民基本医疗保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
六、工伤保险基金本年收支结余 |
|
|
|
工伤保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
七、失业保险基金本年收支结余 |
|
|
|
失业保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保险基金本年收支结余 |
|
|
|
社会保险基金年末滚存结余 |
|
|
|
注:社会保险基金预算由重庆市财政局统一编制,不涉及到区县级财政,故本表为空表,按照预算公开要求必须进行公开。
— 1 —
附件27
星空体育网址入口官网2023年地方政府债务限额及余额情况表
单位:亿元
地区 |
2023年债务限额 |
2023年债务余额预计执行数 | ||||
|
一般债务 |
专项债务 |
|
一般债务 |
专项债务 | |
公式 |
A=B+C |
B |
C |
D=E+F |
E |
F |
星空体育网址入口官网 |
301.83 |
113.94 |
187.89 |
301.8222 |
113.9322 |
187.89 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额预计执行数。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
— 1 —
附件28
星空体育网址入口官网2023年和2024年地方政府
一般债务余额情况表
单位:亿元
项目 |
预算数 |
执行数 |
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 |
97.58 |
97.58 |
二、2023年末地方政府一般债务限额 |
113.94 |
113.94 |
三、2023年地方政府一般债务发行额 |
25.2022 |
25.2022 |
其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 |
|
|
2023年地方政府一般债券发行额 |
25.2022 |
25.2022 |
四、2023年地方政府一般债务还本支出 |
8.85 |
8.85 |
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 |
113.9322 |
113.9322 |
六、2024年地方财政赤字 |
|
|
七、2024年地方政府一般债务限额 |
|
|
注:1.本表反映本地区上两年度一般债务余额,上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额,本年度财政赤字及一般债务限额。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件29
星空体育网址入口官网2023年和2024年地方政府
专项债务余额情况表
单位:亿元
项目 |
预算数 |
执行数 |
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数 |
155.56 |
155.56 |
二、2023年末地方政府专项债务限额 |
187.89 |
187.89 |
三、2023年地方政府专项债务发行额 |
40.23 |
40.23 |
四、2023年地方政府专项债务还本支出 |
7.9 |
7.9 |
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数 |
187.89 |
187.89 |
六、2024年地方政府专项债务新增限额 |
|
|
七、2024年末地方政府专项债务限额 |
|
|
注:1.本表反映本地区上两年度专项债务余额,上一年度专项债务限额、发行额、还本额及余额,本年度专项债务新增限额及限额。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件30
星空体育网址入口官网地方政府债券发行及还本付息情况表
单位:亿元
项目 |
公式 |
本地区 |
本级 |
一、2023年发行预计执行数 |
A=B+D |
65.4322 |
65.4322 |
(一)一般债券 |
B |
25.2022 |
25.2022 |
其中:再融资债券 |
C |
8.85 |
8.85 |
(二)专项债券 |
D |
40.23 |
40.23 |
其中:再融资债券 |
E |
7.9 |
7.9 |
二、2023年还本支出预计执行数 |
F=G+H |
16.75 |
16.75 |
(一)一般债券 |
G |
8.85 |
8.85 |
(二)专项债券 |
H |
7.9 |
7.9 |
三、2023年付息支出预计执行数 |
I=J+K |
8.99 |
8.99 |
(一)一般债券 |
J |
3.14 |
3.14 |
(二)专项债券 |
K |
5.85 |
5.85 |
四、2024年还本支出预算数 |
L=M+O |
10.28 |
10.28 |
(一)一般债券 |
M |
3.78 |
3.78 |
其中:再融资 |
|
3.402 |
3.402 |
财政预算安排 |
N |
0.378 |
0.378 |
(二)专项债券 |
O |
6.5 |
6.5 |
其中:再融资 |
|
6.5 |
6.5 |
财政预算安排 |
P |
|
|
五、2024年付息支出预算数 |
Q=R+S |
10.2 |
10.2 |
(一)一般债券 |
R |
3.59 |
3.59 |
(二)专项债券 |
S |
6.61 |
6.61 |
注:1.本表反映本地区上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息支出预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件31
星空体育网址入口官网2024年地方政府债务限额提前下达情况表
单位:亿元
项目 |
公式 |
本地区 |
本级 |
下级 |
一:2023年地方政府债务限额 |
A=B+C |
301.83 |
301.83 |
|
其中: 一般债务限额 |
B |
113.94 |
113.94 |
|
专项债务限额 |
C |
187.89 |
187.89 |
|
二:提前下达的2024年地方政府债务限额 |
D=E+F |
|
|
|
其中: 一般债务限额 |
E |
|
|
|
专项债务限额 |
F |
|
|
|
注:本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件32
星空体育网址入口官网本级2024年年初新增地方政府
债券资金安排表
单位:亿元
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
注:本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。
附件33
2024年星空体育网址入口官网“三公”经费预算汇总表
单位:万元
项目 |
预算数 |
合计 |
2,952 |
一、因公出国(境)费用 |
100 |
二、公务接待费 |
285 |
三、公务用车购置及运行费 |
2,567 |
其中:公务用车运行维护费 |
2,342 |
公务用车购置 |
225 |
附件34
名 词 解 释
一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
一般公共预算收入:包括:地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。
一般公共预算支出:包括:地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。
政府性基金预算:是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
国有资本经营预算:是指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。从政府的收支科目确定的范围来看,国有资本经营预算收入主要由国有企业上缴的利润收入、股利股息收入、产权转让收入以及其他国有资本经营预算收入;国有资本经营预算支出应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字。
社会保险基金预算:是指社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。我市实行社会保险市级统筹,市财政局是社会保险基金预算的编制主体,统一编制全市社会保险基金预算,区县级财政不单独编制社会保险基金预算。
债务转贷收入:是指由省级(包括计划单列市,下同)转贷市、县级政府使用的债券收入。地方政府债券收支实行预算管理,市、县级政府使用债券收入的,由省级财政转贷,纳入市、县级财政预算。
政府债务限额:对地方政府债务余额实行限额管理。年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额(或减去当年调减债务限额),具体分为一般债务限额和专项债务限额。市县级政府确需举借债务的,依照经批准的限额提出本地区当年政府债务举借和使用计划,列入预算调整方案,报经本级人大常委会批准,报省级政府备案并由省级政府代为举借。
预算稳定调节基金:各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。预算稳定调节基金单设科目,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。
结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。
结余资金:是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。
调入资金:是指各级财政部门为了平衡预算收支,按规定从其他渠道调入的资金。为了核算各级财政部门调入资金,财政总预算会计设置“调入资金”科目进行核算。
调出资金:是指各级财政部门为了平衡预算收支,按规定调出的预算资金。为了核算各级财政部门调出资金,财政总预算会计设置“调出资金”科目进行核算。
财力:是指地方政府用于经济社会发展的可支配的财政资金之和。分为当年财力、累计财力。当年财力指当年本级财政收入加各项补助收入,扣减当年上解支出和调出资金后的财政性资金之和。累计财力指当年财力加上年财政结转结余资金之和。
三攻坚一盘活:国企改革攻坚、园区开发区改革攻坚、政企分离改革攻坚和盘活国有资产。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
版权所有:星空93299娱乐官网版下载 主办:星空app官网下载
ICP备案:渝ICP备2021011583号 政府网站标识码:5001080014 渝公网安备:50010802001142号